六要素會(huì)計(jì)培訓(xùn)班,一般都是有試聽課程的,建議可以先到機(jī)構(gòu)去試聽。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)。
無(wú)票收入在增值稅申報(bào)表里怎么填寫
在申報(bào)表的附表一欄內(nèi)有未開票欄內(nèi)填上無(wú)票收入的金額就可以了。
納稅申報(bào)表,是稅務(wù)機(jī)關(guān)指定,由納稅人填寫,以完成納稅申報(bào)程序的一種稅收文書.一般應(yīng)包括納稅人名稱、稅種、稅目、應(yīng)納稅項(xiàng)目、適用稅率或單位稅額、計(jì)稅依據(jù)、應(yīng)納稅款、稅款屬期等內(nèi)容。
增值稅申報(bào)表還有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額;所得稅申報(bào)表還有銷售收入、銷售利潤(rùn)、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等。
出口增值稅申報(bào)表怎么填寫
根據(jù)《關(guān)于增值稅、消費(fèi)稅稅收優(yōu)惠及外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(深國(guó)稅發(fā)〔2009〕163號(hào))規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。
在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí),將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表 附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分"待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"中的"本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣"。
如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表 附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分"待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"第24欄"本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣"里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄"本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣"轉(zhuǎn)入第3欄"前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣"。
生產(chǎn)企業(yè)出口免稅申報(bào)流程
1. 將申報(bào)所需資料準(zhǔn)備齊全后,選擇"出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入"功能根據(jù)出口報(bào)關(guān)單采集相應(yīng)的出口數(shù)據(jù)
2. 通過"生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)"功能進(jìn)行預(yù)申報(bào)操作(預(yù)申報(bào)可用本地申報(bào)或遠(yuǎn)程申報(bào))
3. 預(yù)審?fù)瓿珊螅鶕?jù)預(yù)審反饋信息中的疑點(diǎn)對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,可再次生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)(本地申報(bào)或遠(yuǎn)程申報(bào))
4. 選擇"增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入"功能,根據(jù)已申報(bào)的"增值稅納稅申報(bào)表"來(lái)采集相應(yīng)數(shù)據(jù)
5. 增值稅申報(bào)表錄入完成后,通過"免抵退申報(bào)匯總表錄入"功能采集相應(yīng)數(shù)據(jù)
6. 所有數(shù)據(jù)采集完畢后,可通過"打印申報(bào)報(bào)表"功能,打印"出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表"、"出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表"、"出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表"等
無(wú)票收入在增值稅申報(bào)表里怎么填寫?無(wú)票收入增值稅申報(bào)時(shí),在申報(bào)表有一欄未開票收入,按照無(wú)票收入金額確認(rèn)即可.需要了解更多關(guān)于增值稅申報(bào)的內(nèi)容,可以繼續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站.本網(wǎng)站專注財(cái)稅知識(shí)的分析,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。
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