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已經開票但是未付的質保金怎樣做賬

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已經開票但是未付的質保金怎樣做賬

購買某產品時,規定了10%質保金一年后支付,一般是這樣,我舉個例子

所以做的時候是借:資產科目,100萬

增值稅進項稅17萬

貸:應付賬款117萬

付款90%,借:應付賬款117*0。9

貸:銀行存款117*0。9

應付未付質保金暫時不要做賬,實際支付的時候再沖銷應付賬款即可

應付賬款的主要賬務處理

(一)企業購入材料、商品等驗收入庫,但貨款尚未支付,根據有關憑證(發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值), 借記“材料采購”、“在途物資”等科目,按可抵扣的增值稅額,借記“應交稅費----應交增值稅(進項稅額)”等科目,按應付的價款,貸記本科目。

企業購物資時,因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失,由供貨方補足少付的貨物時,應借方記“應付賬款”,貸方轉出“待處理財產損益”中相應金額

(二)接受供應單位提供勞務而發生的應付未付款項,根據供應單位的發票賬單,借記“生產成本”、“管理費用”等科目,貸記本科目。支付時,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。

(三)采用售后回購方式融資的,在發出商品等資產時,應按實際收到或應收的金額,借記“銀行存款”、“應收賬款”等科目,按專用發票上注明的增值稅額,貸記“應交稅費----應交增值稅(銷項稅額)” 科目,按其差額,貸記本科目。回購價格與原銷售價格之間的差額,應在售后回購期間內按期計提利息費用,借記“財務費用”科目,貸記本科目。

購回該項商品等時,應按回購商品等的價款,借記本科目,按可抵扣的增值稅額,借記“應交稅費----應交增值稅(進項稅額)”科目,按實際支付的金額,貸記“銀行存款”科目。

(四)企業與債權人進行債務重組,應當分別債務重組的不同方式進行賬務處理。

應付賬款的入賬時間應以與所購買物資所有權有關的風險和報酬已經轉移或勞務已經接受為標志。應收賬款屬于資產類的科目,其借方記增加,貸方記減少。好了,關于“已經開票但是未付的質保金怎樣做賬”的問題,數豆子小編就暫時為大家解答到這里了,如果大家還有疑問,歡迎在線咨詢我們的小編哦!

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