當(dāng)月認(rèn)證的專票次月怎么抵扣
- 發(fā)表于:2021-01-11 09:44:59
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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當(dāng)月認(rèn)證的專票次月怎么抵扣?
首先再次申明,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票只能當(dāng)月抵扣,不能次月進(jìn)行抵扣,依據(jù):《關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的通知》(國稅發(fā)[2003]017號(hào))增值稅一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,并在認(rèn)證的當(dāng)月抵扣,否則不予抵扣(所說的抵扣就是計(jì)入當(dāng)期應(yīng)交增值稅的借方,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)屬于留抵稅金,留待以后月份抵扣,留抵稅金是沒有抵扣期限的)除非你公司處理輔導(dǎo)期,可以當(dāng)月認(rèn)證可以次月抵扣,其具體操作,在申報(bào)欄中選擇本月申報(bào)下月抵扣就行。
留抵的增值稅如何抵扣?
增值稅納稅申報(bào)表中留抵稅額有兩個(gè)數(shù)據(jù),一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額,本表第13項(xiàng)"上期留抵稅額"欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的"期末留抵稅額"數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與上期"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目借方月初余額一致。
本表第20項(xiàng)"期末留抵稅額"欄數(shù)據(jù),為納稅人在本期銷項(xiàng)稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。該數(shù)據(jù)應(yīng)與本期"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目借方月末余額一致。
關(guān)于上述內(nèi)容:當(dāng)月認(rèn)證的專票次月怎么抵扣,一般情況下是不允許的,除非在輔導(dǎo)期間,輔導(dǎo)期結(jié)束進(jìn)行申報(bào)是,按照上述所說的填寫申報(bào)表就可以。希望能幫你解決問題,如還有相關(guān)會(huì)計(jì)問題歡迎在線咨詢,數(shù)豆子的老師們會(huì)盡快回復(fù)你!
以上就是關(guān)于當(dāng)月認(rèn)證的專票次月怎么抵扣的詳細(xì)介紹,更多與專票有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對(duì)你有所幫助。
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