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金稅盤抵扣增值稅要備案嗎,在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容,一起來看看吧。
金稅盤抵扣增值稅要備案嗎
答:一、購買金稅盤的發(fā)票不需要備案。直接在網(wǎng)上申報增值稅申報表中填寫全額抵減。
二、增值稅稅控系統(tǒng)設備專用設備和技術維護費用抵減增值稅額抵扣條件和會計處理:
(二)會計處理
1、應在"應交稅費------應交增值稅"科目下增設"減免稅款"專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額。
2、企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費,按實際支付的金額,借記"管理費用"等科目,貸記"銀行存款"。按規(guī)定抵減增值稅應納稅額,借記"應交稅費----應交稅減免稅"科目,貸記"管理費用"等科目。
稅控設備全額抵扣增值稅怎么填
答:需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,將本期應納稅額填寫在第4列中,余額填報在第5列中。
"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同。
《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄';應納稅額減征額';將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。
當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
上述資料講解了金稅盤抵扣增值稅要備案嗎這個問題,也拓展了稅控設備全額抵扣增值稅怎么填這個問題,相信大家透過本文學習也掌握了一些要點。數(shù)豆子持續(xù)更新,敬請關注。
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