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發(fā)票報銷的賬務(wù)處理怎么做

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發(fā)票報銷的賬務(wù)處理怎么做

取得費用報銷單的賬務(wù)處理有:

1、例如行政部購買辦公用品,填寫了費用報銷單,經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)簽字同意后,會計根據(jù)費用報銷單和發(fā)票進行入賬,會計分錄是:

借:管理費用-辦公費

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)--如果是一般納稅人企業(yè),取得增值稅專 用發(fā)票可以進行進項稅抵扣。

貸:銀行存款等

費用報銷單填寫要求

1、填寫報銷憑證要求字跡工整、金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據(jù),大小寫金額必須相符,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

2、費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫,不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。

報銷的時候發(fā)票金額大于實際報銷的金額要怎么做賬務(wù)處理

在財務(wù)工作實踐中,有時的確會出現(xiàn)實報金額小于發(fā)票金額的情況。可分兩種情況處理:

實際報銷金額比發(fā)票金額小的不多,或者是實報時抹零了。這種情況可依據(jù)實報金額直接入賬處理,不用再加什么說明,反而畫蛇添足。

實報金額比發(fā)票金額小很多,這種情況就應(yīng)有合理的解釋,可讓報銷經(jīng)辦人據(jù)實做出書面說明,并履行報銷簽批程序,作為報銷發(fā)票的附件,后按說明中的金額實際報銷,票據(jù)入賬即可。

發(fā)票報銷的賬務(wù)處理怎么做?會計在收到了員工報銷的發(fā)票之后,也需要仔細的核對,看是否符合報銷的標(biāo)準(zhǔn),一旦發(fā)票上的金額或公司名稱不對的話,就不能給予報銷。更多發(fā)票報銷內(nèi)容,可以通過數(shù)豆子進一步了解。

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