公司轉(zhuǎn)賬給其他賬公司怎么做賬
- 發(fā)表于:2021-03-25 10:35:38
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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公司轉(zhuǎn)賬給其他賬公司怎么做賬,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
公司轉(zhuǎn)賬給其他賬公司怎么做賬?
如果是銷售或者購進(jìn)業(yè)務(wù),用應(yīng)收應(yīng)付款記賬,如果是資金拆借,就用其他應(yīng)收應(yīng)付款來記賬,具體情況,具體分析對(duì)待。
借:其他貨幣資金;貸:銀行存款。
同時(shí)當(dāng)月月末根據(jù)扣費(fèi)情況計(jì)入期間費(fèi)用。
借:管理費(fèi)用-暫估服務(wù)費(fèi)(以暫估形式入管理費(fèi)用);貸:其他貨幣資金。
次月拿到發(fā)票直接根據(jù)票面金額和上月暫估入賬金額對(duì)比,在次月收到發(fā)票時(shí)候:借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)(發(fā)票金額) 貸:管理費(fèi)用-暫估服務(wù)費(fèi)(上月入賬金額) 。
因?yàn)槟銖乃綉羯蠀R款,所以不能體現(xiàn)現(xiàn)金,應(yīng)該掛其他應(yīng)收款,等購進(jìn)貨物沖此科目就可以了數(shù)豆子小編整理。
借:應(yīng)付賬款;貸:現(xiàn)金。
從公戶轉(zhuǎn)賬入私戶應(yīng)如何做賬?
這種情況,算作公司向個(gè)人借款,會(huì)計(jì)分錄為,收到轉(zhuǎn)款時(shí)借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款---XX支付貨款時(shí)借:庫存商品(原材料)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款以后公戶轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)私戶時(shí)借:其他應(yīng)付款--XX貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
公司轉(zhuǎn)賬給其他賬公司就是公對(duì)公的轉(zhuǎn)賬,從轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)形式來做賬務(wù)是靠譜的,本文由小編搜集資料整理,有問題可以在線交流討論。
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會(huì)計(jì)做賬實(shí)操最值得注意的幾大事項(xiàng)是
首先,正確的確認(rèn)會(huì)計(jì)科目是必不可少的。會(huì)計(jì)科目是指在會(huì)計(jì)賬簿中記錄企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分類單元,正確的確認(rèn)會(huì)計(jì)科目可以為日后的會(huì)計(jì)工作提供良好的基礎(chǔ),避免會(huì)計(jì)賬簿的混亂和錯(cuò)
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招標(biāo)收取標(biāo)書費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
建議采取相應(yīng)的配套措施:收取的標(biāo)書款,會(huì)計(jì)上不要計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”等收入類科目,而應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)付款”,以強(qiáng)化其專款專用的非經(jīng)營性性質(zhì),即專項(xiàng)用于如標(biāo)書編制、印刷、公告和外聘專家
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加班誤餐費(fèi)入什么科目做賬
加班誤餐費(fèi)入什么科目做賬?借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)貸-現(xiàn)金1、按字面意思理解,"誤餐費(fèi)"應(yīng)該是員工離開單位出去辦事不能在單位就餐時(shí)間返回而在外面就餐的補(bǔ)助,我
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報(bào)銷業(yè)務(wù)員墊付車輛保險(xiǎn)怎么做賬
報(bào)銷業(yè)務(wù)員墊付車輛保險(xiǎn)怎么做賬,關(guān)于這個(gè)內(nèi)容,數(shù)豆子整理如下資料。報(bào)銷業(yè)務(wù)員墊付車輛保險(xiǎn)怎么做賬車輛保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做1、管理部門用車,汽車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目,會(huì)計(jì)分
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物業(yè)公司退業(yè)主停車費(fèi)怎么做賬
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