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銀行存款付款賬號(hào)有誤退回怎么處理,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
銀行存款付款賬號(hào)有誤退回怎么處理
如果是當(dāng)天的就不用做了。正規(guī)的做法是收付都要入賬。
重復(fù)付款,還沖原來你付出去掛的往來啊 。
比如,你復(fù)了兩筆 :
借 應(yīng)付賬款-XXX 2筆錢 貸:銀行存款
現(xiàn)在收回退款 借
銀行存款 貸: 應(yīng)付賬款-XXX 1筆錢應(yīng)付賬款-XXX就平了。
轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤,賬戶有誤,又退回會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?
轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤,如果原付款還沒有做賬的話,當(dāng)然可以 借:銀行存款
貸:銀行存款。
如果原付款已經(jīng)記賬,則要做沖回處理, 借:應(yīng)付賬款 紅字
貸:銀行存款
紅字
如果原付款已經(jīng)記賬,,退回又要重匯的話,也可以 借:銀行存款
貸:銀行存款
客戶重復(fù)付款了我的會(huì)計(jì)分錄怎么做
筆錢是要退還給客戶的 ,你可以先放在其他應(yīng)付款,等還給客戶后沖減其他應(yīng)收款就可以了。
客戶付款:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-客戶
還款后;
借其他應(yīng)付款-客戶
貸:銀行存款
銀行轉(zhuǎn)賬支付原材料貨款,由于帳號(hào)錯(cuò)誤,款退回,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么編
1、轉(zhuǎn)出的時(shí)候(如果是跨行轉(zhuǎn)賬,有費(fèi)用需要支付):
借:應(yīng)付賬款-XXX公司
財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
貸:銀行存款
2、錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬被退回的時(shí)候(當(dāng)時(shí)錯(cuò)轉(zhuǎn)時(shí)候支付的手續(xù)費(fèi)是不退的):
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款-XXX公司
對(duì)于此類性質(zhì)業(yè)務(wù),也可通過一個(gè)往來賬過渡科目(如其他應(yīng)收或其他應(yīng)付)來替代應(yīng)付賬款科目,以免混亂應(yīng)付賬款科目記載的內(nèi)容。
(一)企業(yè)購入材料、商品等驗(yàn)收入庫,但貨款尚未支付,根據(jù)有關(guān)憑證(發(fā)票賬單、隨貨同行發(fā)票上記載的實(shí)際價(jià)款或暫估價(jià)值), 借記"材料采購"、"在途物資"等科目,按可抵扣的增值稅額,借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)"等科目,按應(yīng)付的價(jià)款,貸記本科目。
企業(yè)購物資時(shí),因供貨方發(fā)貨時(shí)少付貨物而出現(xiàn)的損失,由供貨方補(bǔ)足少付的貨物時(shí),應(yīng)借方記"應(yīng)付賬款",貸方轉(zhuǎn)出"待處理財(cái)產(chǎn)損益"中相應(yīng)金額。
(二)接受供應(yīng)單位提供勞務(wù)而發(fā)生的應(yīng)付未付款項(xiàng),根據(jù)供應(yīng)單位的發(fā)票賬單,借記"生產(chǎn)成本"、"管理費(fèi)用"等科目,貸記本科目。支付時(shí),借記本科目,貸記"銀行存款"等科目。
銀行存款付款賬號(hào)有誤退回怎么處理?數(shù)豆子小編覺得只是銀行付款憑證的附件時(shí)間不正確,重新匯后對(duì)憑證相對(duì)應(yīng)的附件進(jìn)行更換,不用再做憑證,手續(xù)費(fèi)用是單獨(dú)做憑證的和銀行款項(xiàng)的收付是兩個(gè)會(huì)事項(xiàng)。
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