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增值稅附征會計分錄怎么做,財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
增值稅附征會計分錄怎么做?
答:會計分錄如下:
發(fā)生增值稅附加稅費時做:
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅(應(yīng)交增值稅*7%);
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加(應(yīng)交增值稅*3%);
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加(應(yīng)交增值稅*2%)。
相關(guān)問題:
增值稅在會計上屬于什么科目?
答:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,都“應(yīng)交”了肯定是負(fù)債類。
負(fù)債類增加記錄貸方,減少記錄借方。
核算增值稅有兩個明細(xì)科目:在應(yīng)交稅金下的“應(yīng)交增值稅”和”未交增值稅“。
“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目的借方發(fā)生額,反映企業(yè)購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項稅額,實際已交納的增值稅等;貸方發(fā)生額,反映銷售貨物或提供勞務(wù)應(yīng)交納的增值稅額,出口貨物退稅,轉(zhuǎn)出已支付或應(yīng)分擔(dān)的增值稅等;期末借方發(fā)生額,反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅。
“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目分別設(shè)置“進(jìn)項稅額”,“已交稅金”,“銷項稅額”,“出口退稅”,“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”,“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。
本文到此結(jié)束,對于增值稅附征會計分錄怎么做上文已給出解答,本文由數(shù)豆子提供。
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