專(zhuān)用發(fā)票金額大于實(shí)付金額會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
- 發(fā)表于:2021-05-19 18:26:30
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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專(zhuān)用發(fā)票金額大于實(shí)付金額會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
專(zhuān)用發(fā)票金額大于實(shí)付金額會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
普通發(fā)票大于實(shí)付金額的解決辦法:做營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票大于實(shí)付金額的解決辦法是怎樣的呢?下面例題為大家講解
例題:若采購(gòu)貨物實(shí)際發(fā)生金額為12000元,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額為12890元,應(yīng)怎么處理?
若增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,開(kāi)具不符合要求者,不作為扣稅憑證,購(gòu)買(mǎi)方有權(quán)拒收,并聯(lián)系對(duì)方財(cái)務(wù)人員,重新開(kāi)具正確的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。如果由于現(xiàn)金折扣的問(wèn)題,造成票面金額大于實(shí)付金額,則需要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,如果屬于銷(xiāo)售折讓?zhuān)瑒t需要申報(bào)開(kāi)具銷(xiāo)售折讓紅字發(fā)票。
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于平銷(xiāo)行為征收增值稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[1997]167號(hào))規(guī)定:自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無(wú)論是否有平銷(xiāo)行為,因購(gòu)買(mǎi)貨物而從銷(xiāo)售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購(gòu)貨物的增值稅稅率計(jì)算應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金中予以沖減。應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅金計(jì)算公式如下:
當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=當(dāng)期取得的返還資金X所購(gòu)貨物適用的增值稅稅率
專(zhuān)用發(fā)票金額大于實(shí)付金額會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?上面小編根據(jù)發(fā)票的性質(zhì)不一樣,給出了不同的解決方法,更多相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注數(shù)豆子的更新!
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增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何勾選認(rèn)證抵扣
增值稅最大的特點(diǎn)之一是憑票抵扣,然而只有在申報(bào)前通過(guò)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證的增值稅發(fā)票才能抵扣。那么,究竟怎樣進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證呢?一起往下看吧……5、點(diǎn)擊查詢—勾選需
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專(zhuān)用發(fā)票地址填寫(xiě)有啥要求嗎
專(zhuān)用發(fā)票地址填寫(xiě)有啥要求嗎增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有填寫(xiě)地址、電話、開(kāi)戶行等信息的不能使用。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,地址、電話、開(kāi)戶行及賬號(hào)必須全部填寫(xiě)完整準(zhǔn)確。否則視為不
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收取違約金是否需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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