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小規(guī)模有開專票可以抵扣嗎,一起來看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。
小規(guī)模有開專票可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人作為銷售方開的增值稅發(fā)票能抵扣3%。
小規(guī)模納稅人經(jīng)營規(guī)模小,且會計核算不健全,難以按增值稅稅率計稅和使用增值稅專用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因此實(shí)行按銷售額與征收率計算應(yīng)納稅額的建議辦法。自2014年7月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率一律調(diào)整為3%。
如果為購買方代開增值稅專用發(fā)票,是可以抵扣;小規(guī)模納稅人國稅代開專票,購買方只能按小規(guī)模納稅人的稅率(3%)抵扣進(jìn)項(xiàng)。
如果對方開增值稅專用發(fā)票給小規(guī)模納稅人,是不能抵扣的,而且沒有必要,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能做抵扣,只能列入成本核算。
應(yīng)納稅額的計算公式是什么?小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實(shí)行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。其應(yīng)納稅額計算方式為:
應(yīng)納稅額=銷售額×征收率
由于小規(guī)模納稅人在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時,一般只能開具普通發(fā)票,取得的銷售收入均為含稅銷售額。所以在計算應(yīng)納稅額時,必須將含稅銷售額換算為不含稅的銷售額后才能計算應(yīng)納稅額。
小規(guī)模納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價方法的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)。
小規(guī)模有開專票可以抵扣嗎?整體上來說,其實(shí)按照小編老師在上文中提及到的相關(guān)介紹資料后,相信你們都知道小規(guī)模納稅人企業(yè)在收到專票后是不可以抵扣的,但是如果是會給銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,銷售方拿到后是可以申請抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;在本網(wǎng)站上還有很多相關(guān)的資料是可以學(xué)習(xí)的。
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