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金稅盤減免稅款會計(jì)分錄,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。
金稅盤減免稅款會計(jì)分錄金稅盤可以抵扣做會計(jì)分錄:
1、交費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用。
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。
2、抵稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額)。
貸:管理費(fèi)用。
金稅盤進(jìn)項(xiàng)稅并不是說認(rèn)證后就可以抵扣的,特別是輔導(dǎo)期納稅人,它是需要在網(wǎng)上比對后才允許抵扣的,這種情況下是在"待抵扣稅金"明細(xì)科目下歸集,然后準(zhǔn)予抵扣后轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
金稅盤申報(bào)表的填寫怎么做?金稅盤申報(bào)時(shí),納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額"。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫。
當(dāng)本期減征額大于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄"本期應(yīng)納稅額減征額"。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí),按本期第10欄填寫。
金稅盤減免稅款會計(jì)分錄怎么做?關(guān)于企業(yè)金稅盤設(shè)備相關(guān)費(fèi)用可以申請遞減的資料就說到這里,小編老師也相信你們都清楚是可以通過應(yīng)交增值稅的科目處理的。但是需要注意的金稅盤進(jìn)項(xiàng)稅是不可以認(rèn)證的,因?yàn)檎J(rèn)證后就不可以進(jìn)行遞減。更多相關(guān)的介紹資料還是來本網(wǎng)站上進(jìn)行搜索學(xué)習(xí)吧。
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金稅盤服務(wù)費(fèi)會計(jì)分錄(金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄)
初次購買稅控設(shè)備以及稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),全額抵扣增值稅的賬務(wù)處理,求寫好會計(jì)憑證初次購買稅控設(shè)備以及稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),全額抵扣增值稅的賬務(wù)處理,首先要區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人
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金稅四期對企業(yè)發(fā)票的監(jiān)控嚴(yán)格嗎
金稅四期對企業(yè)發(fā)票的監(jiān)控嚴(yán)格嗎?1、商貿(mào)公司進(jìn)、銷嚴(yán)重背離,如大量購進(jìn)手機(jī)、銷售的卻是鋼材.2、企業(yè)長期存在增值稅留抵異常現(xiàn)象.3、企業(yè)增值稅稅負(fù)異常偏低.4、企業(yè)增值稅
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金稅四期期間需要進(jìn)行的處理是?1、其實(shí)企業(yè)只要行的端坐的正,數(shù)據(jù)真實(shí)并按時(shí)按規(guī)申報(bào)納稅,即使是被大數(shù)據(jù)稽查到異常也不用擔(dān)心,畢竟它查出異常只是第一步,還會有專門的人員
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金稅盤可以全額抵扣嗎?一、增值稅納稅人2011年12月1日【含,下同】以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備【包括分開票機(jī)】支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增
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