稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣
- 發(fā)表于:2021-08-20 08:27:32
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。
稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣?稅控盤每年要交服務(wù)費(fèi),不交的話,軟件可以打開,可以正常使用,只是出問題服務(wù)商不負(fù)責(zé)服務(wù)的,維護(hù)費(fèi)沒必要不交,可以全額抵減稅額的,相當(dāng)于不花錢,而且現(xiàn)在還降費(fèi)了,不交萬一以后出問題,要你送修,或者不上門那就麻煩了。
稅控專用設(shè)備全額抵扣稅金的賬務(wù)處理如下:
1、小規(guī)模納稅人
(1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí)
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
(2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2、一般納稅人
(1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí),
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
(2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用
(2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用
稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣怎么申報(bào)?納稅人在首次購(gòu)買稅控專用設(shè)備后,按照現(xiàn)行規(guī)定購(gòu)買支付的金額是可以全額抵扣增值稅稅款的,下面就看看全額抵扣時(shí)如何進(jìn)行納稅申報(bào)。
1。使用數(shù)字證書,登錄"網(wǎng)上稅務(wù)局"系統(tǒng)。
2.在"功能菜單"下面,請(qǐng)先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報(bào)表(營(yíng)改增納稅人還應(yīng)該填寫附列資料三),然后點(diǎn)擊"增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)"。
3.在"增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)",先"提取數(shù)據(jù)",之后在"稅款計(jì)算"欄的第23行"本月數(shù)"填寫您的金稅盤的金額,"本年累計(jì)"會(huì)自動(dòng)生成。
4.然后點(diǎn)擊"功能菜單"增值稅項(xiàng)目下"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"。
5.在"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"的"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄選擇"0001129914",在"減免項(xiàng)目"下"本期發(fā)生額"、"本期應(yīng)抵扣稅額"、"本期實(shí)際抵扣稅額"列填寫與"增值稅申報(bào)表"第23行相同的金額。之后點(diǎn)擊"保存"。
6.將本期應(yīng)填報(bào)的其他報(bào)表全部填寫完成后,點(diǎn)擊 "功能菜單"-"申報(bào)、實(shí)時(shí)扣款"--"網(wǎng)上申報(bào)"。
以上就是小編對(duì)"稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣"這一問題的解答,所以可以知道了,這個(gè)錢不交沒事,但要是出了問題自己維修就好。但是開公司的肯定要納稅,這個(gè)服務(wù)費(fèi)實(shí)際上可以在稅額中抵扣掉,等于政府報(bào)銷了,所以沒有理由不繳納這筆費(fèi)用。
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