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收款方和開票人不一致如何處理

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收款方和開票人不一致如何處理?

對于收款方和開發票方不是同一公司的情況,你付支票,在轉帳支票的正面蓋你公司的銀行預留印件【即財務章加法人章】,致于背面,你不用管,那是收款人和背書人的事。

致于進的貨,你公司原來向誰買的貨,就算是誰家的貨。

總的來說,就是叫開發票單位出具委托書吧,即委托收款單位代收開票單位的款項。

根據《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發生經營業務收取款項,收款方應當向付款方開具發票; 特殊情況下,由付款方向收款方開具發票。也就是說在納稅義務發生時應開具發票,與是否簽訂合同沒有直接關系。

開出的發票最好與付款人相同,如果不同應讓對方說明,并且簽訂三方協議,或者加強這方面的溝通工作,事先準確知道對方的單位全稱。如果事前是跟付款方簽的合同,事后一定要跟開票方補簽合同才行,否則一旦被稅務機關查處可能就會給其他帶來不必要的麻煩。

普通發票開具的管理:

發票的開具是實現其使用價值、反映經濟業務活動的重要環節,發票開具是否真實、完整、正確,直接關系到能否達到發票管理的預期目的。

1、銷貨方按規定開具發票。

銷售商、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發生經營業務收取款項,收款方應當向付款方開具發票;收購單位和扣繳義務人支付款項時,由付款方向收款方開具發票。在發票開具時,要注意以下幾點:

【1】銷貨方在整本發票使用前,要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監制章或印制不清楚等現象,如發現問題應報送稅務機關處理。

【2】整本發票開始使用后,應做到按號碼順序填寫,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致。填開的發票不得涂改、挖補、撕毀。

【3】開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫,并加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批準,不得拆本使用發票,不得自行擴大專業發票使用范圍。

【4】填開發票的單位和個人必須在發生經營業務,確認營業收入時開具發票,未發生業務一律不準開具發票。

【5】銷貨方應在規定的使用范圍內開具發票,不準買賣、轉借、轉讓和代理開具。

【6】銷貨方使用電子計算機開具發票,須經主管稅務機關批準,并使用稅務機關統一監制的機外發票,開具后的存根聯要按照順序號裝訂成冊。

合同金額與實際開票金額不一致有影響嗎?

合同金額與實際開票金額不一致是有影響的。正常情況下需要做到實際開票金額與合同簽訂的金額一致才是的,因為不一致那說明是合同有問題或者開具發票金額不對,這樣是經不起驗證的,說明至少有一個信息是有錯誤的。

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