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增值稅一般納稅人申報表如何填寫

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增值稅一般納稅人申報表如何填寫

適用加計抵減政策的生產、生活服務業納稅人:

【1】當期按照規定可計提、調減、抵減的加計抵減額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料【四】》"二、加計抵減情況"相關欄次。

【2】以前稅款所屬期可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當期一并計提,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料【四】》"二、加計抵減情況"第2列"本期發生額"中。

【3】納稅人發生了進項稅額轉出,按規定調減加計抵減額后,形成的可抵減額負數,應填寫在《增值稅納稅申報表附列資料【四】》"二、加計抵減情況"第4列"本期可抵減額"中,通過表中公式運算,可抵減額負數計入當期"期末余額"欄中。

不動產實行一次性抵扣政策后

按照規定,截至2019年3月稅款所屬期,《增值稅納稅申報表附列資料【五】》第6欄"期末待抵扣不動產進項稅額"的期末余額,可以自2019年4月稅款所屬期結轉填入《增值稅納稅申報表附列資料【二】》第8b欄"其他"中。

注意:第9欄"【三】本期用于購建不動產的扣稅憑證":反映按規定本期用于購建不動產的扣稅憑證上注明的金額和稅額。

納稅人購進國內旅客運輸服務:

【1】取得增值稅專用發票,按規定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料【二】》"【一】認證相符的增值稅專用發票"對應欄次中。

【2】取得增值稅電子普通發票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據,按規定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料【二】》第8b欄"其他"中。

注意:第10欄"【四】本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證":反映按規定本期購進旅客運輸服務,所取得的扣稅憑證上注明或按規定計算的金額和稅額。

怎么填城建稅申報表?

第一步:納稅人先在"國稅網上納稅申報系統"申報增值稅、消費稅等稅種。然后再根據實際繳納的增值稅,消費稅稅額填寫《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅【費】申報表》。

第二步:納稅人填寫《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅【費】申報表》,報表會自動帶出增值稅或消費稅申報數據,納稅人可以根據實際情況修改數據。然后再填入地稅計算機代碼等信息后,提交《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅【費】申報表》。

第三步:納稅人在"國稅網上納稅申報系統"查詢"受理結果",如果受理成功,則登錄地稅網上申報系統,完成繳納稅費事宜。

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