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出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何申報,如果不太了解沒有關系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何申報?
答:申報操作如下:
1、不開票的處理
生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以一般貿(mào)易方式出口貨物須視同內(nèi)銷征稅的,應在增值稅納稅申報表“附表一”第4欄“未開具普通發(fā)票”欄用藍字(例如出口銷售額為397663。43元,按397663。43金額為含稅銷售額折算成不含稅額填報),同時在主表第7欄用紅字沖減已申報的“免抵退辦法出口銷售額”為397663。43元,賬務上,將其所發(fā)生的差額的應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本或以前年度損益調(diào)整;
并在免抵退稅中沖減相應的免抵退稅出口額(原未做單證齊全申報的沖減單證不齊出口額,原已作單證齊全申報的沖減單證齊全出口額)。
2、開票的處理
生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以一般貿(mào)易方式出口貨物須視同內(nèi)銷征稅的,應在增值稅納稅申報表“附表一”第3欄“開具普通發(fā)票”欄用藍字調(diào)增視同內(nèi)銷銷售額、銷項稅額,同時在主表第7欄用紅字沖減已申報的“免抵退辦法出口銷售額”;
并在同期的免抵退稅申報時填報《生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整視同內(nèi)銷征稅出口貨物申報單證情況報告》沖減免抵退稅出口額(對“單證不齊”的沖減“單證不齊”的免抵退稅出口額;對“單證齊全”的沖減“單證齊全”的免抵退稅出口額)。
【出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報的相關問題】:
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報需要什么資料?
答:出口企業(yè)發(fā)生出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷向稅務分局報送以下資料,屬一般納稅人外貿(mào)企業(yè)的,還應將經(jīng)稅務分局審核的以下相關表格復印件報稅源管理二科備案:
1。《一般納稅人以一般貿(mào)易方式出口貨物應視同內(nèi)銷征稅申報明細表》;
2。《一般納稅人以進料加工貿(mào)易方式出口貨物應視同內(nèi)銷征稅申報明細表》;
3。 《進料加工視同內(nèi)銷征稅出口貨物進項轉(zhuǎn)出申請表》;
4。《小規(guī)模納稅人出口貨物應視同內(nèi)銷征稅申報明細表》。
以上就是關于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷如何申報的相關內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與申報有關的文章,請繼續(xù)關注數(shù)豆子。
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