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注會考試《公司戰略與風險管理》知識點:審計委員會與內部控制
知識點:審計委員會與內部控制
審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經驗。(SOX第407條款有關審計委員會關于財務專家的披露。要求審計委員會成員中至少有一名是財務專家。)
審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業操守和專業勝任能力。
審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的有效實施和內部控制的自我評價情況,協調內部控制及其他相關事宜等。
審計委員會會得到董事會關于內部控制主要目標的授權。
審計委員會應復核企業的內部財務控制以及企業的所有內部控制和風險管理系統,除非這項任務由另外的獨立風險委員會或董事會承擔。
審計委員會還應批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述。
審計委員會會收到管理層關于企業內運作的內部控制系統的有效性的報告,以及關于內部或外聘審計師對控制所執行測試的結論的報告。
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