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增城實操真賬會計培訓

發表于:2022-01-14 17:20:26 分類:會計實操培訓

增城實操真賬會計培訓,網上學習會計是主流。下面為大家分享一些會計實操知識。

個人墊付費用會計分錄怎么做

個人墊付資金做賬方法:

1、公司收到個人墊付的資金.借:現金 貸:其他應付款-某某墊付資金款。

2、公司歸還墊付資金款.借:其他應付款-某某墊付資金款 貸;現金或銀行存款。

公司賬面反映個人墊資情況的會計分錄:

1、例如墊資500元購入辦公用品

借:管理費用-辦公費500元

貸:其他應付款-個人(某某)500元

2、墊資購入機器設備等固定資產200萬元

借:固定資產-機器設備1660000元

應交稅費-應繳增值稅(進項稅)340000元

貸:其他應付款-個人(某某)2000000元

3、墊資購買貨品10萬元

借:庫存商品-種類83000元

應交稅費-應交增值稅(進項稅)17000元

貸:其他應付款-個人(某某)20000元

基本上墊資的科目都是其他應付款就對了

公司為員工墊付費用的會計分錄怎么寫?

計提時:

借:管理費用

貸:應付職工薪酬實際

繳納時

借:應付職工薪酬

貸:庫存現金

如果是員工為公司墊付以后報銷的會計分錄要怎么做?

員工墊付公司的錢應該如何進行賬務處理,根據不同情況分別有如下幾種賬務處理:

1、員工出差先自墊差旅費回來時報銷,務直接給員工現金。

借:管理費用--差旅費

貸:庫存現金

2、員工出差先自墊差旅費回來時報銷,財務暫不給錢,到月底或隔月支付。

借:管理費用--差旅費

貸:其他應付款--××員工

報銷付錢時

借:其他應付款--××員工

貸:庫存現金

3、經常出差的員工預先領用備用金,出差使用備用金不夠自己墊付資金,來來財務報銷

(備用金定額1000元,出差用了1500元,自己墊付500元)

領備用金時

借:其他應收款--××員工 1000

貸:庫存現金 1000

回來報銷時

借:管理費用--差旅費 1500

借:其他應收款--××員工 1000

貸:庫存現金 2500元

當個人墊付了費用之后,需要根據正規的增值稅發票才能夠進行報銷的,一般對于員工報銷的費用都是走現金的,而少部分企業是走銀行存款轉給員工的."個人墊付費用會計分錄怎么做?"這個問題的介紹到此結束了,希望本篇文章的內容可以幫助解決大家的疑問.本網站是一個專注于財務領域的專業平臺,快來關注我們吧!

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