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增值稅普通發(fā)票跨年可以直接開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
銷貨方發(fā)票已入賬、購(gòu)貨方發(fā)票未入賬的,須收回原發(fā)票聯(lián),方可開(kāi)具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票(開(kāi)票日期除外),紅字發(fā)票記賬聯(lián)撕下作為入賬憑證,其余聯(lián)次不得撕下,收回的發(fā)票聯(lián)隨紅字發(fā)票存根聯(lián)裝訂,以備核查;
購(gòu)貨方發(fā)票已入賬的,銷貨方發(fā)票不論是否入賬,銷貨方必須取得購(gòu)貨方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《企業(yè)進(jìn)貨退出及索取折讓證明單》,銷貨方以購(gòu)貨方出具的《企業(yè)進(jìn)貨退出及索取折讓證明單》和紅字發(fā)票記賬聯(lián)為原始憑證進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理."請(qǐng)以相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
目前沒(méi)有規(guī)定跨年就不能重開(kāi),如不放心,可以再咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
跨年增值稅專票怎么重開(kāi)
1、跨月可以直接在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi),發(fā)票管理-最上一行發(fā)票開(kāi)具管理--發(fā)票填開(kāi)--普通發(fā)票填開(kāi)--打開(kāi)發(fā)票后,最上一行中間有個(gè)負(fù)數(shù)鍵,點(diǎn)擊輸入2遍發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼后就可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票了
2、錯(cuò)誤的發(fā)票退回,購(gòu)方未記賬,紅字發(fā)票就不用給購(gòu)買方.自己保存并做紅字記賬。
3、開(kāi)具正確的專用發(fā)票給購(gòu)買方.并將抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)交給購(gòu)買方。
具體分錄:
上個(gè)月發(fā)票入賬時(shí)
借:銀行存款等
貸:****應(yīng)交稅金-應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
這個(gè)月紅字發(fā)票:
借:****應(yīng)交稅金-應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款等
這個(gè)月重新開(kāi)具發(fā)票:
借:銀行存款等
貸:****應(yīng)交稅金-應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
紅字沖銷法(紅字調(diào)整法)是先用紅字編制一套與錯(cuò)賬完全相同的記賬憑證,予以沖銷,然后再用藍(lán)字編制一套正確的會(huì)計(jì)分錄.紅字沖銷法適用范圍較廣,一般情況下,錯(cuò)誤都可以用紅字沖銷法進(jìn)行更正。
已認(rèn)證的專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)具有問(wèn)題,開(kāi)票方企業(yè)不能再將發(fā)票作廢重新開(kāi)具了,只能由您企業(yè)在防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,再拿開(kāi)具的申請(qǐng)單及申請(qǐng)單的電子數(shù)據(jù)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理紅字發(fā)票通知單,開(kāi)票方企業(yè)憑通知單開(kāi)具紅字發(fā)票,然后再按正確內(nèi)容重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給您企業(yè).?
對(duì)于已認(rèn)證的那張發(fā)票要對(duì)方單位所在稅務(wù)局開(kāi)具紅字發(fā)票通知書(shū),然后根據(jù)通知單開(kāi)一張紅字發(fā)票即可。
增值稅普通發(fā)票跨年可以直接開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?增值稅普通發(fā)票跨年也是可以開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的,開(kāi)具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,需要將之前的賬務(wù)處理沖銷,按照新開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行正確的賬務(wù)處理。
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