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內部控制審計和控制檢查是哪種關系

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內部控制審計和控制檢查是哪種關系?

答:內部控制檢查是指經濟單位和各個組織在經濟活動中建立的一種相互制約的業務組織形式和職責分工制度。內部控制檢查的目的在于改善經營管理、提高經濟效益。

內部控制審計是對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。

主要區別:

1、目標不同。內部控制檢查是建立相互制約的管理關系,目的是改善經營管理;內部審計是對各種業務進行評價,是否合規。

2、手段不同。內部控制手段主要有環境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通、監控等;內部控制審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談、調查等。

3、關注點不同。內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等;內部控制審計的關注點是各項指標完成情況,異常財務現象,財務規范性等。

 

被審計單位的內部控制是否有效,關鍵取決于什么?

按照2008年6月財政部等五部委發布的《企業內部控制基本規范》以及中注協《企業內部控制鑒證指引》(征求意見稿)可以知道:

判定被審計單位的內部控制有效性,應該從其內部控制設計有效性和運行有效性兩個方面判斷,當然,設計有效性中其實就包含了首先要判斷其內控是否存在的前提。

而內部控制運行的有效性,既包括內控按照設計要求實際運行并達到了效果,也包括執行人有相應的勝任人力以及獲得相應授權。

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