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減免所得稅額的賬務(wù)處理怎么做,會(huì)計(jì)們?nèi)粘9ぷ髦幸欢〞?huì)遇到所得稅的各種問題,下面為大家整理了熱門內(nèi)容,一起來看下。
減免所得稅額的賬務(wù)處理怎么做?
答:1、假設(shè)你企業(yè)所得稅200,減免80,實(shí)際繳納120元。
你分錄直接就:
借:所得稅費(fèi)用 120
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 120 (那個(gè)80的減免不用做分錄)
繳納時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 120
貸:銀行存款 120
(1)去年的退回500,是計(jì)入以前年度損益調(diào)整,如果是直接退到賬戶:
借:銀行存款 500
貸:以前年度損益調(diào)整 500
借:以前年度損益調(diào)整 500
貸:利潤 分配-未分配利潤 500
(也有做法是 借 銀行存款 貸 應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,再借 應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 實(shí)際也不影響什么,就是用了應(yīng)交企業(yè)所得稅過渡下。)
(2)如果稅務(wù)要求,不退,而是是抵減本期企業(yè)所得稅(這樣操作需要審批的,假設(shè)本期企業(yè)所得稅600):
借:所得稅費(fèi)用 600
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 600
相抵減的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 600
貸:以前年度損益調(diào)整 500
銀行存款 100
借:以前年度損益調(diào)整 500
貸:利潤 分配-未分配利潤 500
【減免所得稅額賬務(wù)處理的相關(guān)問題】:
減免所得稅額怎么算?
答:自2014年1月1日至2016年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于10萬元(含10萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
依據(jù):財(cái)稅〔2014〕34號(hào)財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知。
關(guān)于減免所得稅額的賬務(wù)處理怎么做的相關(guān)問題,通過上文小編的舉例內(nèi)容,大家是否明白了呢?若對(duì)此還有相關(guān)不了解的地方,歡迎向數(shù)豆子的答疑老師咨詢,更多相關(guān)資訊內(nèi)容盡在數(shù)豆子。
以上就是關(guān)于減免所得稅額的賬務(wù)處理怎么做的詳細(xì)介紹,更多與所得稅有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對(duì)你有所幫助。
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