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本月交上月增值稅會計分錄怎么寫

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【問題】

本月交上月增值稅會計分錄

【答案】

本月交納上月的增值稅會計分錄分三步處理:

1、上月收到收入的時候:

借:銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅金-應交增值稅-銷項稅

2、上月月底的時候(將應交增值稅轉為應交稅費-未交增值稅):

借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅

貸:應交稅費-未交增值稅

同時:如果是一般納稅人,有進項稅額的情況下,進項稅額可以抵扣,所以將應交增值稅-銷項稅減掉應交增值稅-進項稅的差額轉到應交稅費-未交增值稅即可;

分錄如下:

借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅

貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅

應交稅費-未交增值稅

3、本月繳納增值稅以后,做會計分錄

借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

做好這三步就可以做好增值稅交稅工作。

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本月計提增值稅的會計分錄怎么做?

一、執行小企業會計準則,月底不需要結轉操作。

二、企業會計準則,如下

月底增值稅要結轉本月未交增值稅,結轉過程如下:

1、結轉進項稅額:

借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

2、結轉銷項稅額:

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

貸:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)

3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):

借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費--未交增值稅

4、實際交納時

借:應交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款

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