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開(kāi)專票加稅點(diǎn)怎么算,遇到這樣的問(wèn)題的朋友,是否覺(jué)得無(wú)從下手,本文講述開(kāi)專票加稅點(diǎn)的算法,希望文章內(nèi)容給你一定幫助。
【開(kāi)專票加稅點(diǎn)怎么算】
1。首先對(duì)出出售電腦這種貨物銷售,統(tǒng)一征收增值稅,也就是說(shuō)無(wú)論什么發(fā)票都是理論上來(lái)說(shuō)增值稅發(fā)票(當(dāng)然發(fā)票是真的話);
2.商家(指辦了稅務(wù)登記證的)一般分為2種:小規(guī)模納稅人,只能開(kāi)具手工發(fā)票,征收率3%,即對(duì)于1000元(不含稅價(jià)格)來(lái)說(shuō),1030元就是含稅價(jià)格,30元是稅金;一般納稅人(2009年的標(biāo)準(zhǔn)是年銷售額80萬(wàn)以上),主要使用后兩種發(fā)票,部分也可開(kāi)局手工發(fā)票,稅率17%,獲取采購(gòu)商增值稅專用發(fā)票可用于抵扣,也是17%,例如進(jìn)價(jià)1170元(含稅)的產(chǎn)品,對(duì)于商家來(lái)說(shuō)170元為進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)際入庫(kù)成本為1000元,如果銷售價(jià)格是2340(含稅)的話,340元為銷項(xiàng)稅金,實(shí)際銷售收入為2000元,商家應(yīng)納稅為銷項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金=340-170=170或者=商品增值部分*17%=(2000-1000)*17%=1000*17%=170。
3.一般發(fā)票有3種:手寫發(fā)票,有百元、千元、萬(wàn)元三種板式,不過(guò)已經(jīng)開(kāi)始逐漸淘汰了;機(jī)打增值稅普通發(fā)票,一般兩聯(lián),本質(zhì)上而言和前一種發(fā)票性質(zhì)一樣,增值稅一般納稅人可以使用;機(jī)打增值稅專用發(fā)票,一般三聯(lián),用于對(duì)公業(yè)務(wù),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)于個(gè)人而言一般不會(huì)用到;
4.關(guān)于征收率3%和稅率17%是不好直接比較的,應(yīng)轉(zhuǎn)換為稅負(fù)(稅收負(fù)擔(dān))進(jìn)行比較:征收率=稅負(fù),應(yīng)納稅額/不含稅銷售價(jià)格=稅負(fù)(上面的例子為了取數(shù)方便,計(jì)算下來(lái)偏離實(shí)際情況,銷售商哪有毛利100%的呢)
增值稅在理論上為商品制造流通過(guò)程中對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)增值部分征稅,也就是說(shuō)理論上最終消費(fèi)者是沒(méi)有稅收負(fù)擔(dān)的,當(dāng)然實(shí)際來(lái)說(shuō)恰恰相反;然后至于開(kāi)發(fā)票應(yīng)該要加幾個(gè)點(diǎn)大家按商品價(jià)格自己算算去吧,發(fā)票真假各位可以撥打所在地12366查詢,如商家拒絕提供發(fā)票,較真的Xd可以向當(dāng)?shù)貒?guó)家稅務(wù)局稽查局舉報(bào)。
【開(kāi)專票加稅點(diǎn)相關(guān)閱讀】
1、會(huì)計(jì)不含稅價(jià)前提下開(kāi)專票要加多少稅點(diǎn)呢?
網(wǎng)友意見(jiàn):個(gè)人認(rèn)為開(kāi)票加收17%票點(diǎn),是有些不合理的,增加對(duì)價(jià)過(guò)高。企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)情況下,雖然計(jì)算銷項(xiàng)是17%,但在取得抵扣項(xiàng)目的情況下,稅負(fù)一般在3%以下。同時(shí),合理取得進(jìn)項(xiàng),這是增值稅完善抵扣鏈條所鼓勵(lì)的行為。
其次,如果對(duì)方取得進(jìn)項(xiàng)困難,在實(shí)際處理時(shí),加收17%開(kāi)票稅金,也是可以理解的,具體情況具體分析。
最后,嚴(yán)格按照稅法,征管法和發(fā)票管理辦法對(duì)企業(yè)銷售商品開(kāi)具發(fā)票,都是應(yīng)當(dāng)?shù)男袨椤5紤]實(shí)際管理,開(kāi)票加收對(duì)價(jià),一般都是雙方協(xié)商,加上取證困難,民不告,官難究。
2、如何算出幫別的公司開(kāi)票要加幾個(gè)點(diǎn)的
網(wǎng)友意見(jiàn):你要幫別人開(kāi)票,首先要確認(rèn)自己手上有沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果沒(méi)有,你開(kāi)50000的增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)稅額為50000/1.17*0。17=7264.96,這些是你要實(shí)打?qū)嵔唤o稅務(wù)的,你要叫對(duì)方公司負(fù)擔(dān)這部分稅款;
如果你手上有前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額而且足夠抵扣的話,稅點(diǎn)可以低一點(diǎn),具體點(diǎn)數(shù)要看你當(dāng)?shù)氐男星槿绾危绻麑?duì)方公司和你公司是關(guān)聯(lián)戶,或者公司老總關(guān)系好,可能都不收。
總結(jié):本文講述開(kāi)專票加稅點(diǎn)怎么算,相信大家已經(jīng)有所了解,但鑒于篇幅有限,或許有缺漏,所以大家若有疑問(wèn)可以咨詢數(shù)豆子老會(huì)計(jì),了解更多知識(shí)。
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小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專票方法
首先,小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票需要遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。具體來(lái)說(shuō),企業(yè)需要確定自己的增值稅納稅方式,選擇好適合自己的開(kāi)票系統(tǒng),并保證票據(jù)的流水號(hào)、票面
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小規(guī)模納稅人取得專票可以抵扣嗎
首先,我們要明確一下,專票是指納稅人領(lǐng)取的銷售貨物或提供勞務(wù)所開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。小規(guī)模納稅人如果有購(gòu)進(jìn)貨物或接受勞務(wù),可以向?qū)Ψ剿魅F保谵k理納稅申報(bào)的時(shí)候可以把
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小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專票稅點(diǎn)
小規(guī)模增值稅納稅人不存在給對(duì)方開(kāi)專票,自己就可以抵扣專票的說(shuō)法。增值稅按照征收率計(jì)稅,相對(duì)于一般納稅人17%,11%,13%,11%,6%,0%五檔稅率。小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專
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公司開(kāi)普票和專票的區(qū)別
公司開(kāi)普票和專票的區(qū)別是?區(qū)別一:使用主體不同增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用.普通發(fā)票則可以由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人領(lǐng)購(gòu)使用.區(qū)
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用于個(gè)人福利的專票怎么入賬
用于個(gè)人福利的專票怎么入賬,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。處理方法一:直接按增值稅專票的全價(jià)入賬,不認(rèn)證、不抵扣,但這樣會(huì)造成"
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稅率11%開(kāi)普票還是專票
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稅務(wù)代開(kāi)專票怎么做賬
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