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費用報銷的程序及審批的流程
一、費用報銷流程:
1.粘貼原始憑證
2.填寫并計算報銷單
3.領(lǐng)導(dǎo)簽字審批
4.會計審核單據(jù)
5.會計編制憑證
6.出納現(xiàn)金付款
二、 費用報銷需要哪些人簽批?
1. 部門經(jīng)理:證明業(yè)務(wù)屬性
2. 財務(wù)部審核:審核發(fā)票、審核金額、審核預(yù)算
3. 財務(wù)總監(jiān):掌握資金流向
4. 主管副總:同意支出
5. 總經(jīng)理:在沒有預(yù)算時或金額較大時進(jìn)行審批
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公司員工看病發(fā)票抬頭寫 個人可以報銷嗎
一般情況下,員工看病的發(fā)票抬頭必須寫個人才能夠報銷。要盡可能的保證發(fā)票的真實性和準(zhǔn)確性,同時,發(fā)票的內(nèi)容也需要符合國家規(guī)定,在這種情況下,員工只有在保障自己的情況下才能夠
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接待費報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括哪些
在公司或團(tuán)體進(jìn)行一些商務(wù)活動時,通常會涉及到接待費的使用。為了能夠合規(guī)地報銷這部分費用,需要準(zhǔn)備好相應(yīng)的接待費報銷憑證。通常來說,接待費報銷憑證包括以下內(nèi)容:1.費用開
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備用金報銷差旅費會計分錄怎么寫
備用金報銷差旅費會計分錄:全部花完借:管理費用-差旅費貸:其他應(yīng)收款-備用金有剩余現(xiàn)金借:現(xiàn)金管理費用-差旅費貸:其他應(yīng)收款-備用金補(bǔ)款時借:管理費用-差旅費貸:現(xiàn)金
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