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小微企業(yè)沒有進項怎么繳稅
1、《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅的通知》(財稅〔2013〕52號)規(guī)定:自2013年8月1日起,對增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元的企業(yè)或非企業(yè)性單位,暫免征收增值稅;對營業(yè)稅納稅人中月營業(yè)額不超過2萬元的企業(yè)或非企業(yè)性單位,暫免征收營業(yè)稅。
注意的是:增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元,是指不含稅銷售額,換算為含稅銷售[額為20600元,即:普通發(fā)票金額和未開票價款合計為20600元。
2、《中華人民共和國稅收征收管理法實施細(xì)則》第三十二條規(guī)定: 納稅人在納稅期內(nèi)沒有應(yīng)納稅款的,也應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理納稅申報。 納稅人享受減稅、免稅待遇的,在減稅、免稅期間應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理納稅申報。
公司沒有進項發(fā)票怎么辦?
增值稅小規(guī)模納稅人不允許抵扣進項稅,(即使有進項發(fā)票)所交增值稅是 銷售額(含稅)/(1+3%)*3%。因此交納增值稅款多少和有沒有進項發(fā)票無關(guān)。另外所得稅申報和有沒有進項發(fā)票也沒有關(guān)系。如果貴公司所得稅是核定征收。直接是依據(jù)不含稅銷售額*核定率*25%或20%。如果是查賬征收,增值稅是價外稅不涉及所得稅的各項。查帳征收情況下申報抵扣最主要是生產(chǎn)成本、銷售費用、管理費用和財務(wù)費用等各項,沒有原材料開支有費用也是一樣可以在所得稅前列支的。
會計工作需要具備非常強的實操性,所以會計新手在實際做賬過程中難免有所疏忽,看完上文,那么小編關(guān)于問題“小微企業(yè)沒有進項怎么繳稅”就介紹到這里。你掌握了嗎?如果想加強會計實操技能,可以咨詢我們數(shù)豆子的在線老師聯(lián)系,可以多多跟我們數(shù)豆子的老會計交流心得哦。
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