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填寫錯誤退回的發(fā)票如何處理,財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
填寫錯誤退回的發(fā)票如何處理?
填寫錯誤的發(fā)票視下列不同情形分別處理:
1。因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
2.因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
已入賬的發(fā)票跨月退回重開會計分錄怎么做?
答:原來入賬的分錄予以沖回;
重開后按新開具的發(fā)票內(nèi)容再次入賬。
進項稅轉(zhuǎn)出分錄如下:
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
填寫錯誤退回的發(fā)票如何處理?這個問題大家弄懂了嗎?發(fā)票在我們的生活里是必不可少的存在,一定不可馬虎大意導(dǎo)致出錯哦。好啦,今天的文章就分享到這里,更多精彩資訊內(nèi)容盡在數(shù)豆子。
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