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私立學(xué)校怎么報增值稅申報表

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私立學(xué)校怎么報增值稅申報表?

私立學(xué)校小規(guī)模納稅人提供教育服務(wù),按照3%征收率簡易計稅,一般納稅人適用6%的稅率,但根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點有關(guān)再保險不動產(chǎn)租賃和非學(xué)歷教育等政策的通知》(財稅〔2016〕68號)的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應(yīng)納增值稅。

申報填表方法如下:

1、按實際情況填寫好納稅人識別號、納稅人名稱、稅款所屬期以及填報日期。

2、填寫本期數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人增值稅是按季度申報的話。

3、申報表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)。

4、根據(jù)稅務(wù)局核定的稅種以及稅率對應(yīng)填寫。

5、貨物勞務(wù)和服務(wù)勞務(wù),這兩項是填寫在不同列的。

6、填寫本年累計數(shù)據(jù),比如申報第三季度,那么該行應(yīng)該填寫1到9月的合計數(shù)。

7、填寫本期應(yīng)納稅額、減征、免稅額及應(yīng)納稅額合計。

8、納稅人簽字、蓋章。

增值稅申報錯誤如何重報?

第1種情況:作為依法紅沖的銷售,如已開具紅票的(在稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該已申請紅沖并備案),即當(dāng)月多申報繳納增值稅,應(yīng)申請退稅(或在下月抵減),或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)申請在下月作補(bǔ)申報處理;

第2種情況:如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的沖減,由于屬于本月多繳稅性質(zhì)(不存在滯納金),那就只能在下月補(bǔ)做申報,同時需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項稅)存在差異原因的說明報告,以作為備案。

最后補(bǔ)充說明一下,由于未能依法在業(yè)務(wù)發(fā)生所屬期進(jìn)行申報,嚴(yán)格來說是屬于未按規(guī)定進(jìn)行如實申報,稅務(wù)機(jī)關(guān)也可能按章處理,但由于情況特殊,若遭處理可向稅務(wù)機(jī)關(guān)詳細(xì)說明而申請獲取諒解。

以上就是小編對于"私立學(xué)校怎么報增值稅申報表"這一問題的解答,私立學(xué)校作為經(jīng)營性質(zhì)的機(jī)構(gòu)需要按規(guī)定繳納增值稅,它不像民辦學(xué)校一樣提供的教育服務(wù)免征增值稅。私立學(xué)校除了主營業(yè)務(wù)有所不同以外,申報方法和其他企業(yè)沒有太大的差別。

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