增值稅納稅申報(bào)表附列資料二怎么填
- 發(fā)表于:2021-07-22 16:41:55
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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增值稅納稅申報(bào)表附列資料二怎么填,一起來(lái)看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二怎么填增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中"認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票"相關(guān)欄次中。附表一是銷(xiāo)項(xiàng),把你所開(kāi)的發(fā)票的資料一一填入,比如開(kāi)的是增值稅發(fā)票,在第一行填份數(shù)、金額、稅額。
(一)本表"稅款所屬時(shí)間"是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫(xiě)具體的年、月。
(二)本表"填表日期"指納稅人填寫(xiě)本表的具體日期。
(三)本表"納稅人名稱"欄,應(yīng)加蓋納稅人單位公章。
(四)本表"一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額"部分各欄數(shù)據(jù),分別填寫(xiě)納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件,在本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況
增值稅納稅申報(bào)表增值稅納稅申報(bào)表的增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí),必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購(gòu)憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。
新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè)。三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色。新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用。在沒(méi)有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表。納稅申報(bào)表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表。各分局在使用新表的過(guò)程中如有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告市局征管處。
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