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免稅公司專用發(fā)票如何處理
增值稅免稅企業(yè),一般要求對(duì)方不開票專用發(fā)票,如果開具了就要去驗(yàn)證然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
借:庫(kù)存商品【或相關(guān)科目】
應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款【或應(yīng)付賬款等科目】
增值稅免稅企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票后做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】的賬務(wù)處理。
借:庫(kù)存商品【或相關(guān)科目】
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅【進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出】
農(nóng)副產(chǎn)品免稅怎么記賬
1、企業(yè)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品并取得增值稅專用發(fā)票時(shí):
借:原材料【或庫(kù)存商品等科目】
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅【進(jìn)項(xiàng)稅額】
貸:應(yīng)付賬款--公司名稱
2、企業(yè)支付免稅農(nóng)產(chǎn)品的款項(xiàng)時(shí):
借:應(yīng)付賬款--公司名稱
貸:銀行存款
企業(yè)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以進(jìn)行抵扣,涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅【進(jìn)項(xiàng)稅額】"科目進(jìn)行核算。購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,除了取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書之外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)及13%額扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。其進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式為:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率。
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小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票如何處理賬務(wù)處理
首先,我們需要了解什么是專用發(fā)票。專用發(fā)票是國(guó)家稅務(wù)部門根據(jù)稅法規(guī)定開具的,只適用于增值稅納稅人的一種發(fā)票。因?yàn)槠渚哂兄谱麟y度大、技術(shù)含量高等特點(diǎn),所以在很多情況下,專
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勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票稅率是多少(幾個(gè)點(diǎn)的稅率)
勞務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票稅率是6%。增值稅稅率現(xiàn)行增值稅一般貨物和勞務(wù)的稅率17%和低稅率13%兩檔稅率的基礎(chǔ)上,新增設(shè)11%和6%兩檔低稅率。《增值稅暫行條例》第二條規(guī)定,增值稅稅率
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免稅品的特點(diǎn)有哪些
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出口已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的舊設(shè)備免稅嗎
出口已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的舊設(shè)備免稅嗎,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。出口已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的舊設(shè)備免稅嗎《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告》(國(guó)家稅務(wù)總
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增值稅專用發(fā)票抬頭打錯(cuò)實(shí)務(wù)處理
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個(gè)體戶每個(gè)月免稅額度是10萬(wàn)嗎
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