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往來賬轉(zhuǎn)銷賬務(wù)處理怎么做是會計工作中常見的問題,如果不太了解這方面的內(nèi)容,別擔(dān)心。本文數(shù)豆子就針對往來賬轉(zhuǎn)銷賬務(wù)處理和大家做一個相關(guān)的介紹,一起來看看吧。
往來賬轉(zhuǎn)銷賬務(wù)處理怎么做?
這個主要是要知道,那些科目涉及到往來,像應(yīng)收、應(yīng)付賬款,應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù),其他應(yīng)收、應(yīng)付款等,收到往來款時進行對應(yīng)科目的沖銷.舉例:
1,銷售商品貨款未收到
借:應(yīng)收賬款--某單位
貸:主營業(yè)務(wù)收入--某產(chǎn)品
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2,收到款項時,沖銷.
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款--某單位
如何清理往來賬?
清理往來賬的方法:
一,查詢所有往來明細賬當(dāng)前余額,包括應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款、長期應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)等,凡余額不為0者,全部登記造冊,可以直接在電子表上做一個往來賬余額表;
二,根據(jù)往來賬余額表順序,將每一戶往來賬所發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)另行登記為三欄式明細賬,也可以直接用電子表輸骸后再打印出來;
三,凡涉及外企業(yè)單位的往來賬,一一做出"往來對賬詢證函",用傳真形式發(fā)給對方;
四,凡涉及內(nèi)部員工往來賬,只需按當(dāng)前余額以報表形式在公司宣傳通告上發(fā)布,限期對賬查詢.
以上就是關(guān)于往來賬轉(zhuǎn)銷賬務(wù)處理怎么做的詳細介紹,希望大家閱讀完之后能有所收獲,更多與往來賬轉(zhuǎn)銷賬務(wù)處理有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會計網(wǎng),將持續(xù)為大家分享精彩內(nèi)容。
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