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預(yù)收租金的增值稅怎么做賬,關(guān)于這個問題,一直是大家所關(guān)注的內(nèi)容,如果不太了解,也別著急,一起來看看數(shù)豆子為大家整理的相關(guān)知識吧。
預(yù)收租金的增值稅怎么做賬
答:月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目。
需要注意的是,對租賃、建筑業(yè)的預(yù)收賬款征收增值稅是建立在其已經(jīng)滿足了納稅義務(wù)的基礎(chǔ)之上的,并非是對其預(yù)征,也就不會適用上述預(yù)繳增值稅的相關(guān)會計處理規(guī)定。
假設(shè)某租賃企業(yè)提供有形動產(chǎn)經(jīng)營性租賃服務(wù),適用稅率為17%。2016年12月收取2017年第一季度租金351萬元,需要確認(rèn)銷項稅額51萬元。
借:銀行存款 351
貸:預(yù)收賬款—某某承租人 351
借:應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額 51
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)51
2017年1月至3月,每月底確認(rèn)租金收入
借:預(yù)收賬款—某某承租人 117
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額 17
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