發(fā)票多開了 財(cái)務(wù)怎么算稅點(diǎn)
- 發(fā)表于:2020-08-25 08:10:04
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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發(fā)票多開了 財(cái)務(wù)怎么算稅點(diǎn),,對(duì)于發(fā)票多開是屬于虛開發(fā)票,是需要申請(qǐng)紅字發(fā)票沖銷的,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
發(fā)票多開了 財(cái)務(wù)怎么算稅點(diǎn)
一、《國家稅務(wù)總局關(guān)于填開增值稅專用發(fā)票有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[1996]166號(hào))規(guī)定,納稅人以含稅單價(jià)銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的,應(yīng)換算成不含稅單價(jià)填開專用發(fā)票,如果換算使單價(jià),銷售額和稅額等項(xiàng)目發(fā)生尾數(shù)誤差的,應(yīng)按以下方法計(jì)算填開:
(一)銷售額計(jì)算公式如下:銷售額=含稅總收入/(1+稅率或征收率)
(二)稅額計(jì)算公式如下:稅額=含稅總收入-銷售額
(三)不含稅單價(jià)計(jì)算公式如下:不含稅單價(jià)=銷售額/數(shù)量
按照上述方法計(jì)算開具的專用發(fā)票,如果票面"貨物數(shù)量X不含稅單價(jià)=銷售額"這一邏輯關(guān)系存在少量尾數(shù)誤差,屬于正常現(xiàn)象,可以作為購貨方的扣稅憑證。如您取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票屬于以上情況,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
二、普通發(fā)票的稅率,一般納稅人的為17%和13%,小規(guī)模納稅人的工業(yè)一般是6%,商業(yè)一般是4%,小規(guī)模納稅人如果給一般納稅人,無論是開普通發(fā)票還是申購專用發(fā)票,稅率只能是4%、6%,
一般納稅人對(duì)一般納稅人稅率還是17%(或13%)。營業(yè)稅項(xiàng)目,稅率是可能是3%、5%、20%。農(nóng)業(yè)行業(yè)的屬于免稅項(xiàng)目的,稅率是0 %。
發(fā)票多開了一張?jiān)趺刺幚?
多開了一張普通發(fā)票:
1、客戶可以將發(fā)票退還給你的情況,直接將這張發(fā)票沖紅;
2、客戶不退還的情況,如果以后這個(gè)客戶也不用再作了,就等遺失申明,去稅務(wù)局辦理發(fā)票遺失手續(xù),將這張發(fā)票沖紅;
3、客戶如果同意,可以直接將發(fā)票復(fù)印件加蓋公章后作記賬依據(jù)(第一張發(fā)票的存根聯(lián))。
多開的增值稅發(fā)票:
1·如果是老客戶的話,說明原因溝通好后,下次交易在少開這部分就行了,畢竟開紅字發(fā)票很麻煩,特別是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣做賬的情況下。
2·如果就此一筆的話,以后不再有交易,那么對(duì)方有義務(wù)協(xié)助辦理開具紅字發(fā)票證明,如果對(duì)方據(jù)不執(zhí)行,可以向?qū)Ψ絿惥峙e報(bào)。
多開一張發(fā)票的后果:
屬于虛開票是違法的,希望你們并不知情,那么你們毫無疑問被人陰了,這是事實(shí)。
說真的你們公司相當(dāng)混亂,作為一名會(huì)計(jì)居然不知道對(duì)方是否支付款項(xiàng)。你該給你們單位領(lǐng)導(dǎo)提提意見了,完善下財(cái)務(wù)制度。最起碼的購銷業(yè)務(wù)的支付明細(xì)應(yīng)該讓你知道啊,否則你雜做賬呢!!
我不知道你說的你們開的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票還是專票,我就假設(shè)這里是專票了。首先你得確認(rèn)對(duì)方是否未收到第一張發(fā)票,
假如對(duì)方真未收到該第一張發(fā)票的,即沒有認(rèn)證。那你直接向你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局遞交紅字申請(qǐng)單,等待審批,而后才能開具紅字發(fā)票;
假如對(duì)方其實(shí)已經(jīng)收到第一張發(fā)票,而騙你們說沒有收到,這就屬于虛假的業(yè)務(wù)而給對(duì)方多開具發(fā)票。你現(xiàn)在能做什么? 你想開紅字發(fā)票沖銷,但是稅務(wù)局會(huì)問你憑什么。你把原因說了,人家還會(huì)說你都不知道對(duì)方收到?jīng)]收到就虛開發(fā)票,也不把第一張發(fā)票開了紅字沖銷,就開第二張發(fā)票,幫助對(duì)方逃稅那是違法的。當(dāng)今最好的辦法就是讓對(duì)方向你們補(bǔ)款。
對(duì)于這種情況你在給對(duì)方開第二張發(fā)票時(shí),你必須確認(rèn)'先'把第一張發(fā)票開紅字沖銷了,否則吃虧的永遠(yuǎn)是你自己。
假如是增值稅普通發(fā)票,你得告知稅務(wù)機(jī)關(guān),專管員,并將此遺失發(fā)票的相關(guān)信息在稅務(wù)登記報(bào)上刊登,然后開紅字直接沖銷就行。很可能你們還將受到小小的罰款。。
最后補(bǔ)充一點(diǎn),你們是怎么給對(duì)方郵寄發(fā)票的,如果真的發(fā)票丟失了,你們應(yīng)該向郵寄發(fā)票的單位索賠損失!
以上就是關(guān)于發(fā)票多開了 財(cái)務(wù)怎么算稅點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與發(fā)票有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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發(fā)票作廢有什么影響
首先,從稅收方面來看,發(fā)票作廢會(huì)對(duì)稅收帶來重大影響。發(fā)票作廢可能會(huì)被財(cái)務(wù)部門誤解為詐騙行為,進(jìn)而被當(dāng)作隱瞞企業(yè)收入,導(dǎo)致財(cái)務(wù)部門從稅務(wù)機(jī)構(gòu)處領(lǐng)取懲罰性罰款。此外,如果發(fā)票
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材料入庫發(fā)票沒來的會(huì)計(jì)分錄
首先,我們應(yīng)該明確一點(diǎn),材料入庫發(fā)票沒有及時(shí)到達(dá)雖然會(huì)給公司帶來一定的財(cái)務(wù)壓力,但是并不是無法解決的問題。具體而言,在這種情況下我們可以使用其他的證明材料來代替發(fā)票。例
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負(fù)數(shù)發(fā)票(企業(yè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的開具及賬務(wù)處理)
第二、如果是跨月的話那只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票,開具負(fù)數(shù)發(fā)票后原票也不用作廢的,因?yàn)槟阋呀?jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了.開具負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)附在沖減銷售的記帳憑證后面作為原始憑證;購貨方退回的發(fā)票聯(lián)
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