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濟南市中區會計培訓

發表于:2022-01-26 14:03:49 分類:會計實操培訓

濟南市中區會計培訓,正保會計培訓費用大約在300-1500之間。下面為大家分享一些會計實操知識。

本月有預繳地稅要怎么計提稅費

根據企業會計制度的規定,交上個月的國稅和地稅及附加稅會計分錄如下:

1、計算應交增值稅(銷項稅額)時:

借:銀行存款或應收帳款等

貸:主營業務收入等

貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)

2、計算應交消費稅時:

借:主營業務稅金及附加等

貸:應交稅金——應交消費稅

3、計算應交營業稅時:

借:主營業務稅金及附加等

貸:應交稅金——應交營業稅

4.計算應交城市維護建設稅時:

借:主營業務稅金及附加等

貸:應交稅金——應交城市維護建設稅

5、計算應交教育費附加時:

借:主營業務稅金及附加等

貸:其他應交款——應交教育費附加

6、計算應交資源稅時:

借:主營業務稅金及附加等

貸:應交稅金——應交資源稅

7、計算應交的其他附加或者地方政府性收費時:

借:管理費用等

貸:其他應交款——應交****費根據你企業應當交納的稅種,選擇使用。

預繳增值稅的賬務處理

交納增值稅分兩種情況:正常交:即本月增值稅在下月10日前交;預交:即本月預交一次,下月10日前結清.預交增值稅通過"已交稅金"核算,正常交納增值稅通過"未交增值稅"核算:

①如果2003年5月16日預交本月增值稅10元,則會計處理是:

借:應交稅金--應交增值稅(已交稅金) 10

貸:銀行存款10

5月31日,已知本月銷項稅額為100元,進項稅額為85元,則本月應交增值稅15元;因已預交10元,下月初尚需交5元,賬務處理是

借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 5

貸:應交稅金--未交增值稅5

6月10日前交納時:

借:應交稅金--未交增值稅5

貸:銀行存款5

②如果2003年5月16日預交本月增值稅10元,則會計處理是:

借:應交稅金--應交增值稅(已交稅金) 10

貸:銀行存款10

5月31日,已知本月銷項稅額為92元,進項稅額為85元,則本月應交增值稅7元;因已預交10元,多交3元應轉出,賬務處理是:

借:應交稅金--未交增值稅3

貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 3

(注:多交的3元可抵下月應上交數)

③如果2003年5月16日預交本月增值稅10元,則會計處理是:

借:應交稅金--應交增值稅(已交稅金) 10

貸:銀行存款10

5月31日,已知本月銷項稅額為83元,進項稅額為85元,則本月應交增值稅為-2元,即下月可留抵進項稅額2元;因已預交10元,多交10元應轉出,賬務處理是:

借:應交稅金--未交增值稅10

貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 10

(注:多交的10元可抵下月應上交數)

上述處理的結果是:"應交稅金--應交增值稅"期末貸方沒有余額,借方可能有余額,表示下月可留抵的進項稅額;"應交稅金--未交增值稅"貸方余額表示應交的增值稅,借方余額表示多交的增值稅。

本月有預繳地稅要怎么計提稅費?本月有預繳,下月賬務計提稅金及附加時也按正常的做法一樣。問題的關鍵是你在下月的地稅系統申報時,要將申報的基數減少上月預繳的基數,結果等于下月申報的稅費里面少了上月預交的金額,再到下下個月時,賬面金額也一樣了。

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