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繳納的增值稅留明年抵扣分錄怎么寫,如果不太了解沒有關系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
繳納的增值稅留明年抵扣分錄怎么寫?
1、收到進項:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)
2、開出增值稅發(fā)票:貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅)
銷項 - 進項 = 本月應該交稅金
(銷項和進項在“應交稅費—應交增值稅”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉入:應交稅費—未交增值稅,月末,應交稅費—應交增值稅 科目余額應該是0)
3、如果,月末《應交稅費—應交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
增值稅留抵是什么意思?
增值稅有銷項稅和進項稅之分,進貨時的增值稅叫進項稅,銷售時的增值稅叫銷項稅。
期末匯總計算應交稅金時,當銷項稅大于進項稅時,就需交稅,而銷項稅小于進項稅時,就不交稅,其中未抵扣完的進項稅可以留到下期繼續(xù)抵扣。
這些納稅人在銷項稅額中未抵扣完,留待下期繼續(xù)抵扣的進項稅額就叫"留抵稅款"。
以上就是關于繳納的增值稅留明年抵扣分錄怎么寫的相關內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與抵扣有關的文章,請繼續(xù)關注數(shù)豆子。
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