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每月應(yīng)付分紅該怎么做賬務(wù)處理,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
每月應(yīng)付分紅該怎么做賬務(wù)處理?
答:對于每月應(yīng)付分紅,可以這樣做賬:
1。計提工資:
借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人工資)
借:制造費用(生產(chǎn)車間人員工資)
借:營業(yè)費用(銷售機構(gòu)人員工資)
借:管理費用(行政職能部門人員工資)
借:在建工程(企業(yè)自建工程項目人員工資)
貸:應(yīng)付職工薪酬
2。結(jié)轉(zhuǎn)工資代扣款:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款——保險費
——租金
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交個人所得稅
貸:。。。 。。。
3。發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:現(xiàn)金 或 銀行存款
關(guān)于補充問題,福利費按照工資總額的14%提取,會計分錄為:
借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人福利費)
借:制造費用(生產(chǎn)車間人員福利費)
借:營業(yè)費用(銷售機構(gòu)人員福利費)
借:管理費用(行政職能部門人員和企業(yè)福利設(shè)施人員福利費)[7 000]
借:在建工程(企業(yè)自建工程項目人員福利費)
貸:應(yīng)付職工薪酬
如果你公司工資發(fā)放采用先計提,后發(fā)放的話,那么,計提分錄如上述的1,于計提當(dāng)月編制,代扣款和發(fā)放分錄如上述的2、3,在計提的次月即發(fā)放的當(dāng)月編制。月末,應(yīng)付工資科目余額即為當(dāng)月已計提的應(yīng)于次月發(fā)放的工資總額(即應(yīng)發(fā)工資,注意不是實發(fā)工資)。
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