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沒有發票怎么做賬

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沒有發票怎么做賬

1、把沒有正式發票的金額記入"其他應收款",待有了其他發票沖抵即可。

當然,根據稅法,沒有發票,稅前不能扣除。這個是稅務問題,和會計無關。

借:其他應收款。

貸:銀行存款/庫存現金。

2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的。年末,在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加。

借:相關費用。

貸:銀行存款/庫存現金。

沒有發票入賬要遵循企業會計準則。如果實際成本費用已經發生,按照準則就要確認成本,賬務處理上滿足成本確認條件就要進行賬務處理,而成本確認不受發票的影響,也就是說即使企業沒有收到發票,但是實際成本已經發生也要進行賬務處理。

但是在稅務角度,如果一項成本沒有取得合法發票,是不能進行企業所得稅前扣除的。如果在企業匯算清繳前取得了發票,可以進行所得稅前扣除,不用進行調整;如果在匯算清繳前沒有取得發票,則需要進行納稅調整,調增應納稅所得額。

憑發票做賬,法律是怎樣規定的?

《稅收征管法》第二十一條規定:"單位、個人在購銷商品、提供或者接受經營服務以及從事其他經營活動中,應當按照規定開具、使用、取得發票。"

《發票管理辦法》第二十一條規定:"不符合規定的發票,不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人有權拒收。"

這兩條稅法條文是直接針對發票的規定。從條文的意思來分析,只是規定了在各種經營活動中,"應當"取得發票,同時強調的是發票的合規性。符合規定的發票,可以作為財務報銷憑證,反之則不能。

《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》第九條規定:"企業在境內發生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱"應稅項目")的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票)作為稅前扣除憑證。"

這一條規定比較明確,那就是在特定情況下,要以發票作為稅前扣除憑證。

但同時,《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》第二條規定:

"本辦法所稱稅前扣除憑證,是指企業在計算企業所得稅應納稅所得額時,證明與取得收入有關的、合理的支出實際發生,并據以稅前扣除的各類憑證。"

從該規定可以看到,從稅法的角度,發票僅僅是"各類憑證"中的一種而已。

以上內容就是針對"沒有發票怎么做賬"這一問題的解答,沒有發票入賬要遵循企業會計準則。其實這個是要看具體情況的,很多東西也有所調整,所以我們財務人員還是要對政策進行全面的了解才行,建議大家可以參考上述資料!歡迎持續關注本網更新!

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