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營(yíng)改增跨月怎么開票?
第一步:在增值稅開票系統(tǒng)中填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印一式兩份并導(dǎo)出申請(qǐng)單。第二步:填寫,該發(fā)票未抵扣的證明(并加蓋對(duì)方單位公章。)
第三步:在網(wǎng)上申報(bào)中間將導(dǎo)出的申請(qǐng)單導(dǎo)入提交審核。第四步:帶好公章,印鑒等,及打印好的申請(qǐng)單,及證明,及要紅沖的原發(fā)票(剪標(biāo)處理),及三聯(lián)復(fù)印件,到所屬國(guó)稅柜臺(tái)辦理,紅沖。第五步:拿到國(guó)稅開具的紅沖發(fā)票通知單后,進(jìn)入開票系統(tǒng)和正常開票一樣進(jìn)入開票頁(yè)面,點(diǎn)上面的負(fù)數(shù)-直接開具-兩次輸入通知單號(hào)-然后輸需要紅沖的原增值稅發(fā)票代碼和票號(hào)。最后跳轉(zhuǎn)出來之后確認(rèn)并打印。
增值稅普通發(fā)票開錯(cuò)了跨月了怎么辦?
納稅人在開具普通發(fā)票當(dāng)月,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時(shí)作廢。
即使已經(jīng)跨月,也是可以通過相關(guān)流程開具紅字增值稅普通發(fā)票來進(jìn)行處理的。
所以,增值稅普通發(fā)票開錯(cuò)了跨月了,可以開具紅字增值稅普通發(fā)票來進(jìn)行處理。
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不在營(yíng)業(yè)范圍的利息收入企業(yè)能開票嗎
首先需要明確的是,企業(yè)是否能夠開具發(fā)票,與其所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是否相符并沒有直接的關(guān)系。如果企業(yè)所獲得的利息收入是屬于合法的、符合稅收規(guī)定的,那么企業(yè)是可以開具發(fā)票的。具
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小規(guī)模餐飲業(yè)開票編碼怎么設(shè)置
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事業(yè)單位開票沒有有組織機(jī)構(gòu)代碼
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嵌入式軟件開票要求是分開開具發(fā)票嗎
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