方法/步驟
1 首先我們要拿出我們的匯總表,根據(jù)上面的月末余額登記總賬;
2 然后我們拿出我們的明細(xì)" />

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會計總賬怎么做?

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  會計做總賬的方法一
  方法/步驟
  1 總賬賬簿目錄里填上企業(yè)名稱,及必要的項目
  2 總賬賬頁按科目匯總表順序填上褲四季科目名稱或者編號
  3 日期一欄填本月月末那一天,摘要欄填寫“匯總1--**號憑證”,本月共多少憑證,就寫多少。
  4 借方填寫本月發(fā)生總額,貸方也一樣。
  5 匯總后,下一欄就是累計,正確填寫后,在直尺的幫助下用紅筆畫一橫線。
  6 余額填寫后,和科目余額表比對正確與否,是借方就寫借,貸方就填貸,該紅筆就是紅筆。
  7 所有會計科目填完好,結(jié)束。
  
  會計做總賬的方法二
  1、負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證。
  2、負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收。
  3、負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算。
  4、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)、員工社保核算,貨幣資金、其他往來款項的核對
  5、負(fù)責(zé)總部預(yù)算的監(jiān)控、反饋及離職人員費用結(jié)算。
  6、完善會計核算制度、優(yōu)化會計核算流程。
  至于成本計算,如果有專門的人員來核算成本,那總賬會計就可不具體做這個工作,如果沒有專人,那總賬會計肯定就很可能親自動手來計算了,畢競成本核算是個相對復(fù)雜的工作;對于報稅,有專門的報稅員,那么總賬會計只要配合報稅員提供相關(guān)數(shù)據(jù)由報稅員辦理,然后憑回來的單據(jù)入賬基本就可以了,如果沒有專人報稅的,那總賬會計也很可能親自去辦理這些事務(wù)。
  至于需要哪些人提供什么資料,這是根據(jù)總賬會計自己的工作內(nèi)容及要求來的,自己在工作過程中需要哪些數(shù)據(jù),就要求相關(guān)人員提供。
  至于想了解些什么,那就看個人的想法了,除了認(rèn)為在工作中可能要先了解的東東,其他就是看自己私下想了解些什么了,這也是為開展工作服務(wù)的。
  
  會計做總賬的方法三
  方法/步驟
  一、填制記賬憑證
  第一件事就是根據(jù)審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。這個沒什么好說的,遵循有借必有貸借貸必相等的原則即可,可以每發(fā)生一筆記一筆也可以月末一次記賬完畢。
  二、對銀行賬單
  企業(yè)每月至少要與銀行核對一次賬面余額,規(guī)定我們是月末核對,但是這里跟大家說,現(xiàn)實生活中,很多時候月末的最后一天企業(yè)還會有業(yè)務(wù)發(fā)生,那么當(dāng)天甚至第二天都不能夠及時地打出銀行對賬單,所以最好月初去銀行大廳對賬單再進行核對。
  三、編制會計報表
  企業(yè)會計報表包括四個報表,除了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之外還有利潤分配表和現(xiàn)金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制,因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務(wù)部門的要求而進行編制,不同地區(qū)不同省要求不同。
  四、計算稅金及納稅申報
  前面所做的工作基本是為納稅申報準(zhǔn)備的,因為企業(yè)只有進行了納稅申報,稅務(wù)機關(guān)才能對企業(yè)進行稅款征收,而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經(jīng)營狀況的報表,不是稅務(wù)機關(guān)征收稅款的依據(jù),企業(yè)應(yīng)根據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應(yīng)的納稅申報表。
  這里重點強調(diào),注意納稅時間!
  企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營性質(zhì)確定納稅稅種和稅率,并根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功后應(yīng)及時打印完稅憑證,取得完稅憑證后,一個月的會計工作才算結(jié)束。
  五、填制順序
  1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證;
  2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
  3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬;
  4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表;
  5、根據(jù)科目匯總表登記總賬;
  6、期末,根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
  六、開票
  認(rèn)真核對開票信息如:單位名稱、稅號、銀行賬號、貨物名稱、單價、數(shù)量、總金額及稅額等等,確保信息核對正確認(rèn)真打印發(fā)票,不能出現(xiàn)串行、模糊、更改等現(xiàn)象。會計人員應(yīng)當(dāng)在每月20號左右就開始核實當(dāng)月開票稅額,將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成,通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系,不要拖到月底再同對方交涉。另外,當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。
  七、認(rèn)證發(fā)票(抵扣)
  進項發(fā)票只有通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證審核通過之后,方能進行抵扣稅額,也就是我們說的認(rèn)證。目前專用發(fā)票認(rèn)證一般是通過網(wǎng)上勾選自行認(rèn)證,未在單位自行認(rèn)證的應(yīng)去稅務(wù)機關(guān)或中介機構(gòu)代理認(rèn)證。這里給大家的建議是,提前認(rèn)證!提前與購貨方溝通好,早些將專用發(fā)票的兩聯(lián)郵寄過來,月末事情很多,要是因此認(rèn)證不上,而產(chǎn)生稅額就得不償失啦。所以,企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認(rèn)證,確定當(dāng)月進項稅額。一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時,通常不會在一個月全部認(rèn)證,而是有選擇的認(rèn)證部分發(fā)票。發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同,)進行認(rèn)證。
  八、結(jié)賬、裝訂賬本
  月末結(jié)賬之前還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的。
  月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,由稅務(wù)決定。
  結(jié)賬完畢我們就可以把他們裝訂成賬本啦,注意不要把順序打亂了。
  注意:
  1、月末認(rèn)證(進項稅);月初抄稅(銷項稅);
  2、稅時注意時間,不要逾期報稅;
  3、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取,一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金,如有特殊情況方可。
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