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增值稅申報表中金額一欄是否含稅

  • 發(fā)表于:2021-03-23 11:14:13
  • 分類:會計實務
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增值稅申報表中金額一欄是否含稅,財務人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容,一起來看看吧。

增值稅申報表中金額一欄是否含稅

是的。

不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+稅率)

增值稅屬于價外稅,計算增值稅時,要將含稅銷售額換算成不含稅銷售額,這是規(guī)定。

計算公式:

應交增值稅=不含稅銷售額*增值稅稅率

其中:不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+增值稅率)

不含稅銷售額和銷售額的區(qū)別:

銷售額分為含稅銷售額和不含稅銷售額,含稅銷售額就是你賣出東西的價錢里面包含了需要上交的稅。不含稅銷售額就是扣掉需要上繳稅額的收入。一般不含稅銷售額是會計處理方面涉及到開具發(fā)票的總金額為含稅銷售額,不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+稅率或征收率)產(chǎn)品銷售收入(主營業(yè)務收入):指企業(yè)銷售產(chǎn)品的銷售收入和提供勞務等主要經(jīng)營業(yè)務取得的業(yè)務總額。

增值稅申報表無數(shù)據(jù)怎么填

在申報時,除了表中自帶數(shù)據(jù)的欄目之外,均填寫0.但需注意的是,本征期繳納的稅款必須填寫,不得以0代替,其他部分,申報表主表及附表會根據(jù)零申報自動生成,無需人工填寫。

增值稅申報表填報錯了是能修改的。那么,應該如何修改呢?

如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統(tǒng)),則要改報表的話,當月申報期內(nèi),你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報。

如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。

發(fā)生?增值稅申報數(shù)據(jù)錯誤時,可以這樣處理:

1。作為依法紅沖的銷售,如已開具紅票的(在稅務機關應該已申請紅沖并備案),即當月多申報繳納增值稅,應申請退稅(或在下月抵減),或與主管稅務機關協(xié)調申請在下月作補申報處理;

2.如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的沖減,由于屬于本月多繳稅性質(不存在滯納金),那就只能在下月補做申報,同時需向主管稅務機關遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項稅)存在差異原因的說明報告,以作為備案。

3,由于未能依法在業(yè)務發(fā)生所屬期進行申報,嚴格來說是屬于未按規(guī)定進行如實申報,稅務機關也可能按章處理,但由于情況特殊,若遭處理可向稅務機關詳細說明而申請獲取諒解。

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