購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額在增值稅減免稅中怎么填
- 發(fā)表于:2021-04-06 11:57:37
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額在增值稅減免稅中怎么填,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額在增值稅減免稅中怎么填?
答:關(guān)于購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額在增值稅減免稅中怎么填在財(cái)稅[2012]15號(hào)里有相關(guān)規(guī)定。
財(cái)稅[2012]15號(hào)
五、納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
那么小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額在增值稅減免稅中怎么填呢?
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
以上就是小編為大家介紹的購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的金額在增值稅減免稅中怎么填的全部?jī)?nèi)容了,希望對(duì)大家有幫助,如大家還有不知道的地方可以點(diǎn)擊窗口問(wèn)老會(huì)計(jì)答疑!
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