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公司中途建帳固定資產怎么處理

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公司中途建帳固定資產怎么處理?

:中途建賬不同于新設企業建賬??梢詮囊韵聨c入手:

一、準備會計賬簿(起碼四本:現金日記賬、銀行存款日記賬、明細分類賬戶和總分類賬);準備會計憑證(記賬憑證和原始憑證)。

二、將以前的記錄整理一下,從需要建賬日開始,按時間和類別歸歸,然后編制會計憑證,每月一個類別(如管理費用、主營業務收入等)至少要做一張憑證。以后按時間順序登賬就可以了。

三、將現有的資產(存貨、固定資產、低耗品等)盤點,可自制一個盤點表,含購進日期、名稱、型號、單價、數量、總額、存放地點、使用者、新舊程度等。用盤點表入賬,作為期初數。因為固定資產不是新的,入賬時要做調整,見第六點。

四、按月份登記明細賬,每月將明細帳合計,并過到總賬,依據總賬編制會計報表,要把前期報表補齊。

 

五、后續按正常記賬。把所有進項稅和銷項稅的票據保管好,需要認證和抵扣用。其他正常記賬就行啦。

六、由于固定資產入賬時不是全新的,所以用原發票或市場價值,乘以成新率(新舊程度比例,如80%,50%等)作為入賬的原值,差額不用折舊反映,而計入資產減值準備。

因此,固定資產由于以前管理不善,不少企業都有中途建賬的情況,可以采取的方法:

1、帳外盤點,領導簽字確認;

2、價格,如果有同類資產的就參照同類資產價格,如果有過去買價的就參考過去的買進價,

3、什么資料都可以的可以由有資質的評估機構評估;

4已使用多年,已超過使用年限的,如果仍有使用價值的,按評估指入賬,按新價值,擬定折舊年限計提折舊;如果已經沒有使用價值就不必入賬了。

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