怎么知道紅字發(fā)票沖成功了
- 發(fā)表于:2020-08-21 09:53:46
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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怎么知道紅字發(fā)票沖成功了,如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
怎么知道紅字發(fā)票沖成功了
答:1:進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),【發(fā)票管理】。
2:點(diǎn)擊開(kāi)票界面上面【紅字發(fā)票信息表】按鈕,出現(xiàn)選項(xiàng),選擇【信息表填開(kāi)】。
3:按順序進(jìn)行后提交等待系統(tǒng)自動(dòng)審核,如果不自動(dòng)審核,那么手動(dòng)點(diǎn)擊上傳,點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】按鈕,選擇【信息表查詢(xún)導(dǎo)出】直到申請(qǐng)單顯示【通過(guò)審核】。
4:進(jìn)入【發(fā)票填開(kāi)】,上面點(diǎn)擊【紅字】選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字】,打印即可。
國(guó)稅局的規(guī)定,收票方必須在開(kāi)票之日起90內(nèi)認(rèn)證。你單位照常做報(bào)稅事宜。90天過(guò)后,國(guó)稅局通過(guò)增值稅專(zhuān)用發(fā)票比對(duì),如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,會(huì)產(chǎn)生缺聯(lián)(缺少抵扣聯(lián))發(fā)票信息,生成發(fā)票協(xié)查案件,當(dāng)?shù)貒?guó)稅局會(huì)到他們單位去核實(shí)。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票跨月怎么沖紅
答:專(zhuān)用發(fā)票跨月沖紅步驟:
1、發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。
銷(xiāo)方申請(qǐng), 因開(kāi)票有誤尚未交付或者因開(kāi)票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專(zhuān)票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票!
2、發(fā)票已認(rèn)證,購(gòu)方申請(qǐng), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專(zhuān)票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷(xiāo)方,由銷(xiāo)方在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票即可!
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費(fèi)用發(fā)票怎么分類(lèi)
第一類(lèi)是購(gòu)買(mǎi)商品的發(fā)票,它主要包含企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)的商品或者原材料的發(fā)票。這類(lèi)發(fā)票是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)所必須的支出,包括進(jìn)口商品的清關(guān)費(fèi)用、采購(gòu)的包裝材料、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)
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卷煙企業(yè)差價(jià)結(jié)算如何開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票
首先,卷煙企業(yè)差價(jià)結(jié)算涉及的稅種主要為增值稅和消費(fèi)稅。在開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票時(shí),需要按照稅種分類(lèi)進(jìn)行操作。對(duì)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要填寫(xiě)納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)、開(kāi)票日期、發(fā)票
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外貿(mào)企業(yè)收到紅字發(fā)票怎么處理
答:1、購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證抵扣的稅款在取得“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單”后,不論銷(xiāo)貨方是否已開(kāi)具紅字發(fā)票,不論購(gòu)買(mǎi)方是否已收到對(duì)方的紅字發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方必須在取得《
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紅字沖銷(xiāo)的增值稅發(fā)票怎么做賬
增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字沖銷(xiāo)憑證怎么做?綜合以上所述,在收到紅字發(fā)票時(shí)做應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅紅字科目記錄,等收到正確發(fā)票后再做進(jìn)項(xiàng)稅的應(yīng)交增值稅科目處理。值得注意的企業(yè)不能按照紅字發(fā)票的
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