紅字發(fā)票是什么(紅字專票開(kāi)具、會(huì)計(jì)處理)
- 發(fā)表于:2022-11-16 09:30:49
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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紅字專票指引分四部分:什么情況下開(kāi)具紅字發(fā)票、紅字發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)如何開(kāi)具、開(kāi)具紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)處理、特殊情況下的紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表填列。
一、什么情況下開(kāi)具紅字發(fā)票?
開(kāi)具紅字發(fā)票一般分為購(gòu)貨方開(kāi)具與銷售方開(kāi)具,那么什么情況下購(gòu)貨方開(kāi)具,什么情況下銷售方開(kāi)具呢?
二、紅字發(fā)票在稅控開(kāi)票軟件中如何開(kāi)具?
紅字發(fā)票開(kāi)具分為兩步:第一步,申請(qǐng)?zhí)顚懶畔⒈恚坏诙剑悇?wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后,銷售方開(kāi)票軟件中填開(kāi)紅字專票。
第一步,進(jìn)入開(kāi)票軟件,打開(kāi)“發(fā)票管理”菜單下面的“紅字發(fā)票信息表”里面的“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”
第二步:分為購(gòu)貨方與銷貨方申請(qǐng)紅字信息兩種。
這里注意:由于是購(gòu)買方申請(qǐng)且是已抵扣,所以最下面的發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼為灰色,輸入不了,也不需要輸入,只需要在發(fā)票種類里選擇增值稅專用發(fā)票即可。
如果是購(gòu)買方申請(qǐng)且是未抵扣,則最下面的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼都需要錄入。
上傳后,等稅局審核通過(guò),就能正式開(kāi)具紅字專票了。
第三步:開(kāi)具紅字專票
可以直接填開(kāi),或者導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表填開(kāi),這里注意,第一種方式適用于購(gòu)買方或銷售方申請(qǐng)紅字信息單兩種情況,后兩種填開(kāi)方式只適用于銷售方申請(qǐng)紅字信息單這一種情況下開(kāi)具紅字專票。
三、紅字發(fā)票開(kāi)具的會(huì)計(jì)處理
【案例】
大世足球公司二月銷售一批貨物不含稅價(jià)10 000元,增值稅1 700元,成本8 000元,四月份因貨物質(zhì)量問(wèn)題,退貨。
【案例分析】
現(xiàn)階段一般有兩種會(huì)計(jì)處理,一種是直接作紅字會(huì)計(jì)分錄,另一種是做反沖分錄。一般來(lái)說(shuō),按現(xiàn)階段的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)說(shuō),雖然退貨并不是作紅字會(huì)計(jì)分錄的情況要求,但由于習(xí)慣原因,作紅字分錄也不算錯(cuò)誤,具體兩種分錄如下(注意,這里的沖減收入是指沖減四月份收入,而不是二月份收入):
第一種:紅字分錄
借:應(yīng)收賬款 11 700.00
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 000.00
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 700.00
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8 000.00
貸:庫(kù)存商品 8 000.00
第二種:直接作相反分錄反沖
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 000.00
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 700.00
貸:應(yīng)收賬款 11 700.00
借:庫(kù)存商品 8 000.00
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8 000.00
四、存在紅字發(fā)票情況下的增值稅申報(bào)表填列
一般來(lái)說(shuō),填寫增值稅申報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時(shí),要對(duì)應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目,例如紅字是貨物銷售(17%稅率),則只能是沖減當(dāng)月銷售貨物17%稅率的收入,具體如下例:
大世足球公司二月銷售一批貨物不含稅價(jià)10 000元,增值稅1 700元,成本8 000元,四月份因貨物質(zhì)量問(wèn)題,退貨,同時(shí)已知四月銷售貨物收入61 000元,銷售服務(wù)收入5 000元。
其中的51 000=61 000-10 000(紅字反沖收入)
注意:當(dāng)月收入不足沖減的處理!
大世足球公司二月銷售一批貨物不含稅價(jià)10 000元,增值稅1 700元,成本8 000元,四月份因貨物質(zhì)量問(wèn)題,退貨,同時(shí)已知四月銷售貨物收入8 000元,銷售服務(wù)收入50 000元。
這時(shí)候,只能沖減貨物的8 000元,申報(bào)表銷售貨物欄填零,余下的2 000元需結(jié)轉(zhuǎn)到下月沖減(填寫申報(bào)表后可能會(huì)申報(bào)比對(duì)不符,可直接找當(dāng)?shù)刂鞴芫郑斯?qiáng)行比對(duì)通過(guò)。)
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返利的紅字發(fā)票通知單開(kāi)具條件是什么(如何開(kāi)具)
也就是說(shuō)已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票購(gòu)貨方勾選認(rèn)證抵扣后,由購(gòu)貨方提取的紅字發(fā)票申請(qǐng)單,目的是讓銷售方能夠開(kāi)具返利部分金額的紅字發(fā)(注實(shí)際開(kāi)具發(fā)票時(shí)無(wú)需開(kāi)具紅字?jǐn)?shù)量);紅字發(fā)票申請(qǐng)單據(jù)可按
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未開(kāi)票收入退回或折讓是不是用開(kāi)紅字發(fā)票
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銷售方紅字發(fā)票賬務(wù)處理
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紅字發(fā)票信息表打印出來(lái)是亂碼怎么回事
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出口退稅紅字沖減怎么操作
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